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【模板】行政事业单位内部控制制度汇编
行政事业单位内部控制程序审批后进行账务处理。第二十三条 出纳人员应当在每月最后一个工作日结束前核对总账、现金日记账和库存现金,做到账账相符、账实相符。第二十四条 财务人员不得有下列行为
阅读全文上仙2024-03-11【行政事业单位内部控制】
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行政事业单位账外资金审计六方面内容
行政事业单位各类问题解答账时的试算平衡、利用未达账项掩饰其舞弊行为、涂改票据侵吞单位财物、转账套现等。将银行对账单与单位银行日记账进行核对,不仅要核对余额,更重要的是核对发生额,这样做主要是对单位银行存款业务发生的真实性、完
阅读全文上仙2024-03-11【行政事业单位各类问题解答】